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Buenos días.

Soy persona física en el Régimen de Actividad empresarial, vendo licores que están gravados con el 53% de IEPS.

Para efectos de mi cálculo de pago provisional mensual y anual de ISR, en la parte de ingresos acumulo del total de mi facturación la parte que corresponde quitándole el 16% de IVA trasladado y después el 53% de IEPS trasladado, la diferencia es la parte que declaro en mis pagos provisionales y en mi declaración anual como ingreso.

Sin embargo, el SAT me está enviando un exhorto por una discrepancia entre los ingresos que declaro y los que el SAT determina, la diferencia es porque el SAT está considerando como ingreso la parte de IEPS que incluyo en mi facturación.

Mi pregunta es ¿cómo debo proceder en cuanto a la presentación de mis ingresos, debo considerar el IEPS como ingreso para efectos de cálculo de ISR?



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